2019年度自治区无线电管理委员会办公室部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
宁夏无线电管理委员会办公室为自治区政府办公厅分管的全额拨款的行政单位。主要负责全区除军事系统外的无线电台站的管理和无线电监测工作,其主要职责是:
(1)贯彻执行国家无线电管理的方针、政策、法规和规章;
(2)拟订地方无线电管理的具体规定;
(3)协调处理本行政区域内无线电管理方面的事宜;
(4)根据审批权限审查无线电台(站)的建设布局和台址,指配无线电台(站)的频率和呼号,核发电台执照;
(5)负责本行政区域内无线电监测。
无线电管理的具体内容主要包括:对频率的划分、分配和指配;对无线电台(站)的布局规划和设台电磁兼容分析及审批;对无线电信号实施监测和监督检查;对无线电干扰的协调和处理;对无线电管理法规和技术标准的制定;对无线电发射设备的检测;对研制、生产、销售、进口无线电发射设备的管理以及代表国家参加无线电管理方面的双边和多边国际活动。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,纳入自治区无线电管理委员会办公室2019年度部门决算编报范围的单位共1个,仅包括本级预算。
第二部分 2019年度部门决算表 收入支出决算总表 |
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公开01表 |
公开部门:宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室 |
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金额单位:元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
40927181.64 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
七、其他收入 |
7 |
223395.72 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
961128.90 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
373400.06 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
39631465.90 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
790110.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
|
|
24 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
|
本年收入合计 |
25 |
41150577.36 |
本年支出合计 |
55 |
41756104.86 |
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
0.00 |
结余分配 |
56 |
0.00 |
年初结转和结余 |
27 |
69833866.99 |
年末结转和结余 |
57 |
69228339.49 |
总计 |
28 |
110984444.35 |
总计 |
58 |
110984444.35 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 |
||||||||||
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|
|
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|
|
公开02表 |
公开部门:宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
41150577.36 |
40927181.64 |
|
|
|
|
223395.72 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
1001814.94 |
1001814.94 |
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
1001814.94 |
1001814.94 |
|
|
|
|
|
||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
83000.00 |
83000.00 |
|
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
856600.00 |
856600.00 |
|
|
|
|
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
62214.94 |
62214.94 |
|
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
408000.00 |
408000.00 |
|
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
408000.00 |
408000.00 |
|
|
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
342600.00 |
342600.00 |
|
|
|
|
|
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
65400.00 |
65400.00 |
|
|
|
|
|
||
215 |
资源勘探信息等支出 |
38911751.72 |
38688356.00 |
|
|
|
|
223395.72 |
||
21505 |
工业和信息产业监管 |
38911751.72 |
38688356.00 |
|
|
|
|
223395.72 |
||
2150501 |
行政运行 |
8281751.72 |
8058356.00 |
|
|
|
|
223395.72 |
||
2150508 |
无线电监管 |
30630000.00 |
30630000.00 |
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
829010.70 |
829010.70 |
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
829010.70 |
829010.70 |
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
575510.70 |
575510.70 |
|
|
|
|
|
||
2210203 |
购房补贴 |
253500.00 |
253500.00 |
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
公开部门:宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室 |
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
41756104.86 |
9951445.31 |
31804659.55 |
|
|
|
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
961128.90 |
961128.90 |
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
961128.90 |
961128.90 |
|
|
|
|
|||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
58669.69 |
58669.69 |
|
|
|
|
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
840244.27 |
840244.27 |
|
|
|
|
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
62214.94 |
62214.94 |
|
|
|
|
|||
210 |
卫生健康支出 |
373400.06 |
373400.06 |
|
|
|
|
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
373400.06 |
373400.06 |
|
|
|
|
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
310744.76 |
310744.76 |
|
|
|
|
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
62655.30 |
62655.30 |
|
|
|
|
|||
215 |
资源勘探信息等支出 |
39631465.90 |
7826806.35 |
31804659.55 |
|
|
|
|||
21505 |
工业和信息产业监管 |
39631465.90 |
7826806.35 |
31804659.55 |
|
|
|
|||
2150501 |
行政运行 |
7826806.35 |
7826806.35 |
0.00 |
|
|
|
|||
2150508 |
无线电监管 |
31804659.55 |
0.00 |
31804659.55 |
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
790110.00 |
790110.00 |
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
790110.00 |
790110.00 |
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
538669.00 |
538669.00 |
|
|
|
|
|||
2210203 |
购房补贴 |
251441.00 |
251441.00 |
|
|
|
|
|||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||
公开部门:宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
||||||||
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
40927181.64 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
961128.90 |
961128.90 |
0.00 |
||||||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
373400.06 |
373400.06 |
0.00 |
||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
39631465.90 |
39631465.90 |
0.00 |
||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
790110.00 |
790110.00 |
0.000 |
||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
24 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
本年收入合计 |
25 |
40927181.64 |
本年支出合计 |
54 |
41756104.86 |
41756104.86 |
0.00 |
||||||
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
69323242.51 |
年末财政拨款结转和结余 |
55 |
68494319.29 |
68494319.29 |
0.00 |
||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
69323242.51 |
|
56 |
|
|
|
||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||||||
合计 |
29 |
110250424.15 |
合计 |
|
110250424.15 |
110250424.15 |
|
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
|||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
公开部门:宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室 |
|
|
金额单位:元 |
|||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
41756104.856 |
9951445.31 |
31804659.55 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
961128.90 |
961128.90 |
0.00 |
||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
961128.90 |
961128.90 |
0.00 |
||||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
58669.69 |
58669.69 |
0.00 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
840244.27 |
840244.27 |
0.00 |
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
62214.94 |
62214.94 |
0.00 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
373400.06 |
373400.06 |
0.00 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
373400.06 |
373400.06 |
0.00 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
310744.76 |
310744.76 |
0.00 |
||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
62655.30 |
62655.30 |
0.00 |
||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
39631465.90 |
7826806.35 |
31804659.55 |
||||
21505 |
工业和信息产业监管 |
39631465.90 |
7826806.35 |
31804659.55 |
||||
2150501 |
行政运行 |
7826806.35 |
7826806.35 |
0.00 |
||||
2150508 |
无线电监管 |
31804659.55 |
0.00 |
31804659.55 |
||||
221 |
住房保障支出 |
790110.00 |
790110.00 |
0.00 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
790110.00 |
790110.00 |
0.00 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
538669.00 |
538669.00 |
0.00 |
||||
2210203 |
购房补贴 |
251441.00 |
251441.00 |
0.00 |
||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
公开部门:宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室 |
|
金额单位:元 |
|||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
8531579.62 |
302 |
商品和服务支出 |
1229140.00 |
310 |
资本性支出 |
121500.00 |
|
30101 |
基本工资 |
2916441.00 |
30201 |
办公费 |
191741.33 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
2156300.00 |
30202 |
印刷费 |
19828.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
1090245.00 |
30203 |
咨询费 |
40300.00 |
31003 |
专用设备购置 |
95000.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
1127.50 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
840244.27 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
26500.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
62214.94 |
30207 |
邮电费 |
88894.36 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
310744.76 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
62655.30 |
30209 |
物业管理费 |
28758.25 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
44138.77 |
30211 |
差旅费 |
144552.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30313 |
住房公积金 |
538669.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
49031.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30314 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
15615.94 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
509926.58 |
30214 |
租赁费 |
1200.38 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
69225.69 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
20000.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
63325.69 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
33928.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
5900.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
25501.94 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
49200.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
152640.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
911.03 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品服务支出 |
365909.77 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
8600805.31 |
公用经费合计 |
1350640.00 |
||||||
合 计 |
|
||||||||
|
|||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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|
|
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|
|
|
公开07表 |
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公开部门: |
|
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|
|
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|
|
金额单位:元 |
||||||||||
2019年度预算数 |
2019年度决算数 |
|||||||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||
70000 |
50000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20000.00 |
49031.00 |
49031.00 |
|
|
|
|
|||||||||
注:2019年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。 |
||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
公开部门: |
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
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|||
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计41,150,577.36元,支出总计41,756,104.86元。与2018年度相比,收入减少2,334,017.42元、支出减少35,722,920.41元,收入下降了5.67%,主要原因:我办减少了无线电管理基础和技术设施购建、专项监管项目预算投入;支出下降85.55%,主要原因是无线电管理基础和技术设施购建、专项监管项目预算投入减少,费用相应减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计41,150,577.36元,其中:财政拨款收入40,927,181.64元,占99.46%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入223,395.72元,占0.54%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计41,756,104.86元,其中:基本支出9,951,445.31元,占23.83%;项目支出31,804,659.55元,占76.17%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计40,927,181.64元,支出总计41,756,104.86元。与2018年度相比,财政拨款收入减少2,074,897.76元,下降0.57%,下降主要原因是我办2019年减少项目建设的预算投入;财政拨款支出减少35,161,257.77元,下降84.21%,主要原因减少了无线电管理基础和技术设施购建、专项监管项目预算减少,相应支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出41,756,104.86元,占本年支出合计的100%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少35,161,257.77元,下降84.21%,主要原因是减少了无线电管理基础和技术设施购建、专项监管项目预算投入。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出41,756,104.86元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出961,128.90元,占2.31%;卫生健康(类)支出373,400.06元,占0.89%;资源勘探信息(类)支出39,631,465.90元,占94.91%;住房保障(类)支出790,110.00元,占1.89%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,172,600.00元,支出决算为41,756,104.86元,完成年初预算的373.74%。决算数大于预算数的主要原因:一是项目支出决算数大于预算数,大部分项目预算收入为中央一般性转移支付资金,用于项目建设。二是基本支出决算数小于预算数,主要是人员变动,养老保险费用的缴纳、医疗卫生费用等相关支出相应减少;文明城市奖未发放等原因。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出9,951,445.31元,其中:人员经费8,600,805.31元,公用经费1,350,640.00元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出8,531,579.62元,较2019年度年初预算数减少189,220.38元,降低2.22%,主要原因是文明城市奖未发放及人员变动(退休1人,调入2人);较2018年度决算数减少90,108.14元,降低1.06%。
2.商品和服务支出1,229,140.00元,较2019年度年初预算数减少133,760.00元,降低10.88%,主要原因是我办进一步压缩一般性支出,严格控制“三公经费”的安排,降低运行成本;较2018年度决算数减少45,417.64元,降低3.7%。
3.对个人和家庭的补助69,225.69元,较2019年度年初预算数减少19,674.31元,降低28.42%,主要原因人员变动(退休1人,调入2人);较2018年度决算数减少37,068.31元,降低53.54%。
4.资本性支出121,500.00元,较2019年度年初预算数增加101,500.00元,增长83.54%,主要原因是增加了专用设备购置和信息网络及软件购置更新;较2018年度决算数增加58,622.00元,增长48.25%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为70,000元,支出决算为49,031.00元,完成预算的70.04%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:自治区无线电管理委员会办公室严格执行中央八项规定和厉行节约各项措施,加强“三公“经费管理,严格控制各项新增支出,有效的降低了行政成本。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加42,044.00元,增长85.75%,其中:因公出国(境)费支出决算增加49,031.00元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算0%;公务接待费支出决算0%;因公出国(境)费支出增加的主要原因是2018年我办没有安排人员因公出国(境),无此项费用支出。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算49,031.00元,占100%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为50,000.00元,支出决算为49,031.00元,完成预算的98.01%;2019年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数1人次。开支内容包括:护照费、机票费、培训费、翻译费、保险费等。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0.00元,完成预算的0%。其中:公务用车购置费支出为0.00元,公务用车运行维护费支出0.00元。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为20,000.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0%。其中:国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。主要原因是:自治区无线电管理委员会办公室没有政府性基金预算。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)
2019年度本部门机关运行经费支出1,229,140.00元,比2018年度减少45,417.64元,下降3.7%。主要原因是:接待费、差旅费、邮电费、印刷费等相关支出减少。
(二)政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购支出总额49,560,895.28元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出49,560,895.28元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额49,560,895.28元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日,本部门房屋面积27157.05平方米,共有车辆30辆,全部为特殊专业技术用车;单价50万元以上通用设备46台(套),单价100万元以上专用设备16台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目5个,共涉及预算资金3063万元,自评覆盖率达到100%%,其中2个项目自评结果为良好(97分、95.5分),3个项目的绩效自评工作正在进行。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
2019年9月邀请第三方重庆信息通信研究院对我单位2018年宁夏无线电基础和技术设施建设及运行维护支出、专项监管支出项目进行绩效评价。根据年初设定的绩效目标,我办2018年无线电频率占用费项目资金管理、项目建设管理较为规范,取得了良好的技术效益、经济效益和社会效益,项目绩效自评结果为“良好(87.3分)”。2018年预算绩效管理工作虽然取得了一些成效。但同时也存在一定的问题,主要是资金执行进度较慢,结余资金较大。在今后的工作中,我办按照《无线电频率占用费使用管理办法》规定,根据实际需要和资金结余情况,合理申报下年度资金,规范资金使用,提前做好前期准备工作,加快项目执行进度。
第四部分 名词解释
2019年一般公共预算财政拨款支出,反映自治区无线电管理委员会办公室年度部门决算中财政拨款支出的总体情况,分为基本支出和项目支出。
(一) 收入科目
一般公共财政预算拨款:指自治区财政当年拨付的预算资金。
(二)支出科目
1.一般公共服务类支出:包括自治区无线电管理委员会办公室机关及所属各部门的基本支出。
2.社会保障和就业类支出:反映单位在社会保障与就业方面的支出,主要是离退休人员的离休费和退休费以及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生支出:反映预算单位在职人员的基本医疗保险、公务员医疗补助、事业人员和离退休人员基本医疗保险方面的支出。
4.住房保障支出:用于预算单位按照国家政策规定为职工计提的住房公积金、住房补贴等支出。
(三)经济分类科目
1.工资福利性支出:反映预算单位依据国家政策支付给在职职工的各类劳动报酬(包括基本工资、津贴补贴、奖金等)以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括工资性支出、失业保险、生育保险、财政补助医疗保险、公务员医疗补助支出。
2.商品和服务支出:反映预算单位的一般公用支出、办公取暖费、公务车辆运行维护费、会议费、离退休公用支出。一般公用支出:包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、招待费、劳务费、租赁费、物业管理费、维修费、专用材料费、其他费用等。
3.对个人和家庭的补助支出:反映预算单位对个人和家庭的无偿性补助支出。包括离退休支出和生活补助(遗属生活困难补助费)、住房公积金和住房补贴支出。
4.其他资本性支出:反映预算单位在办公用房维修购置、无线电专业设备购置、信息化建设方面的资本性支出
(四)三公”经费支出口径是用财政性资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
第五部分 附件
其他有关公开资料
无